目???录
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第一部分??概?况?
一、主要职责1?
二、机构设置?1
第二部分??2022年度部门决算表?2
一、收入支出决算总表?2
二、收入决算表(按功能分类列示)?2
三、收入决算表(按单位列示)?2
四、支出决算表?2
五、财政拨款收入支出决算总表?2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表?2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表?2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表?2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表?2
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表?2
十一、项目支出决算表?2
十二、关于空表的说明?3
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第三部分??2022年度部门决算情况说明?4
一、收支决算总体情况说明?4
二、收入决算情况说明?4
三、支出决算情况说明?4
四、财政拨款收支决算总体情况说明?4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明?5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?6
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明?7
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明?7
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明?7
十、机关运行经费支出情况说明?8
十一、政府采购支出情况说明?8
十二、国有资产占有使用情况说明?8
十三、预算绩效情况说明?9
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明?9
第四部分??名词解释?10
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万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心贯彻落实中央关于政府服务企业、信用体系建设、价格认定等工作的方针政策和中央、市委、区委关于政府服务企业、信用体系建设、价格认定等工作的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对政府服务企业、信用体系建设、价格认定等工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)承担区域经济发展相关政策咨询服务保障工作,协助做好中小企业、重点企业等发展环境优化相关工作。
(二)负责万博体育3.0手机版区社会信用建设的综合协调和监督管理相关事务性工作,为有关部门和社会提供信息服务,统筹推进全区信用体系建设。
(三)承担全区“双万双服促发展”活动牵头组织推动工作,协调解决企业发展相关问题。
(四)按照相关工作制度和规则程序,接受有关国家机关申请的价格认定工作。
(五)承担主管部门交办的其他事项。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心等级规格相当副处级,内设3个职能科室,分别为综合保障科、综合业务科、价格认证科;无下辖预算单位。
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注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。
1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
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????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度收入、支出决算总计2,826,827.85元。与2021年度相比,收、支总计各减少129,576.67元,下降4.38%,主要原因是全年出现正常人员及工资增减变化。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度本年收入合计2,826,827.85元,与2021年度相比减少47,412.89元,主要原因全年出现正常人员及工资增减变化。其中:一般公共预算财政拨款收入2,826,827.85元,占100.00%。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度本年支出合计2,727,949.75元,与2021年度相比减少228,454.77元,主要原因是全年出现正常人员及工资增减变化其中:基本支出2,727,949.75元,占100.00%。
????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,826,827.85元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少129,576.67元,下降4.38%,是全年出现正常人员及工资增减变化。
(一)总体情况
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2,727,949.75元,占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少228,454.77元,下降7.73%,是全年出现正常人员及工资增减变化。
(二)支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,727,949.75元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2,323,792.25元,占85.19%;社会保障和就业支出268,209.48元,占9.83%;卫生健康支出135,948.02元,占4.98%。
(三)具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,962,010.51元,支出决算为2,727,949.75元,完成年初预算的92.10%。其中:
1.?一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为2,540,558.27元,支出决算为2,323,792.25元,完成年初预算的91.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是全年出现正常人员及工资增减变化。
2.?社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为192,677.76元,支出决算为178,806.32元,完成年初预算的92.80%,决算数小于年初预算数的主要原因是全年出现正常人员及工资增减变化。
3.?社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为96,338.88元,支出决算为89,403.16元,完成年初预算的92.80%,决算数小于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。
4.?卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为132,435.60元,支出决算为135948.02元,完成年初预算的102.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,727,949.75元,与2021年度相比减少73,274.77元,主要原因全年出现正常人员及工资增减变化。
其中:人员经费2,569,196.73元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费158,753.02元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
(一)总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元,支出决算0.00元,与2022年预算相比增加0.00元,完成预算的0%;较上年增加0.00元,增长0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。
(二)具体情况
1.因公出国(境)费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比增加0.00元,完成预算的0%;较上年增加0.00元,增长0%;本单位组织的出国团组0个,出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比增加0.00元,完成预算的0%;较上年增加0.00元,增长0%。其中:
公务用车运行维护费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比增加0.00元,完成预算的0%;较上年增加0.00元,增长0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比增加0.00元,完成预算的0%;较上年增加0.00元,增长0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比增加0.00元,完成预算的0%;较上年增加0.00元,增长0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度无机关运行经费。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度无政府采购支出。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度无国有资产占有使用情况。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度没有项目支出,无需开展绩效自评。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区经济发展服务中心2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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