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万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度部门决算

发布时间:2023-09-22 11:37      来源:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心
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第一部分 ?

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表(按功能分类列示)

三、收入决算表(按单位列示)

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

、项目支出决算表

、关于空表的说明


第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明

、政府采购支出情况说明

、国有资产占有使用情况说明

、预算绩效情况说明

、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 11

第四部分 ?名词解释


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第一部分 ?

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一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心为区政府直属事业单位,主要职责是贯彻党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规,研究编制、组织实施园区总体发展规划:负责园区非公企业党建、团建、综治工作;负责园区项目、基础设施、公共设施等建设管理工作;负责园区招商引资、科技服务、经济管理、营商环境及大项目推动工作;负责园区安全生产、市容、环境保护工作;承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心内设5个职能处室,包括综合保障部、规划建设部、招商服务部、科技创新部和安全生产部。纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022部门决算编范围的单位包括:

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心本级


部分 ?2022年度部门决算

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收入支出决算总表》

二、《收入决算(按功能分类列示)

、《收入决算(按单位列示)

四、《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


????十二、关于空表的说明

1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

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部分 ?2022年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度收入、支出决算总计348,653,095.652021度相比,收、支总计各增加348,653,095.65主要原因是万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心为2022年新增的预算单位

二、收入决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度本年收入348,653,095.65元,2021年度相比增加348,653,095.65主要原因是万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心为2022年新增的预算单位其中:一般公共预算财政拨款收入9,188,686.15元,占2.64%;政府性基金预算财政拨款收入339,464,409.50元,占97.36%

三、支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度本年支出合计348,653,095.65元,2021年度相比增加348,653,095.65主要原因是万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心为2022年新增的预算单位其中:基本支出3,498,474.48元,占1.00%;项目支出345,154,621.17元,占99.00%

四、财政拨款收支决算总体情况说明

????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计348,653,095.652021度相比,财政拨款收、支总计各增加348,653,095.65主要原因是万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心为2022年新增的预算单位

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出9,188,686.15元,占本年支出合计的2.64%2021度相比,一般公共预算财政拨款支出增加9,188,686.15元,主要原因是万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心为2022年新增的预算单位

(二)支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,188,686.15元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3,002,050.08元,占32.67%;社会保障和就业支出347,337.96元,占3.78%;卫生健康支出149,086.44元,占1.62%;节能环保支出1,387,500.00元,占15.10%;城乡社区支出1,302,711.67元,占14.18%;资源勘探工业信息等支出3,000,000.00元,占32.65%

(三)具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,966,421.68元,支出决算为9,188,686.15元,完成年初预算的51.14%。其中:

1.?一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为3,652,066.36元,支出决算为3,002,050.08元,完成年初预算的82.20%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为209,202.24 元,支出决算为231,556.64元,完成年初预算的110.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为104,601.12元,支出决算为115,781.32元,完成年初预算的110.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动

4.?卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为183,051.96元,支出决算为149,086.44元,完成年初预算的81.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动

5.?节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)年初预算为1,100,000.00元,支出决算为1,100,000.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数,严格按照预算进行执行

6.?节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)年初预算为287,500.00元,支出决算为287,500.00元,完成年初预算的100.00%,决算数等于年初预算数,严格按照预算进行执行

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为500,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是非三保项目,资金暂缓拨付。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为6,730,000.00元,支出决算为1,171,894.67元,完成年初预算的17.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是非三保项目,资金暂缓拨付。

9.?城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为5,000,000.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数小于年初预算数的主要原因是非三保项目,资金暂缓拨付。

10.?城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为200,000.00元,支出决算为130,817.00 元,完成年初预算的65.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是非三保项目,资金暂缓拨付。

11.?资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)年初预算为0.00元,支出决算为3,000,000.00元,决算数于年初预算数的主要原因是新增项目

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,498,474.48元,2021年度相比增加3,498,474.48主要原因是万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心为2022年新增的预算单位。其中:

人员经费3,343,929.36元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

公用经费154,545.12元,主要包括办公费、维修()费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,收入339,464,409.50支出339,464,409.50年末结转和结余0.00???2021度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加339,464,409.50主要原因是万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心为2022年新增的预算单位

、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2022一般公共预算财政拨款三公经费预算0.00元,支出决算0.00元,与2022年预算相比持平;较上年持平。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

(二)具体情况

1.因公出国(境)费预算0.00元,支出决算0.00元,与2022年预算相比持平;较上年持平。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元,支出决算0.00元,与2022年预算相比持平;较上年持平。其中

公务用车运行维护费预算0.00元,支出决算0.00元,与2022年预算相比持平;较上年持平。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至20221231日,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0

公务用车购置费预算0.00元,支出决算0.00元,与2022年预算相比持平;较上年持平。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算预算0.00元,支出决算0.00元,与2022年预算相比持平;较上年持平。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支三公经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支三公经费。2022年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度机关运行经费决算数154,545.12元,比2021年增加154,545.12元,主要原因是万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心为2022年新增的预算单位

政府采购支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度无政府采购支出。

、国有资产占有使用情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度无国有资产占有使用情况。

、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度已对12区级项目开展绩效自评,涉及金额 ?13,817,500.00,自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2022年度未开展部门评价。

教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区华明高新技术产业区服务中心2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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