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目 ??录
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第一部分 ?概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 ?2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表(按功能分类列示)
三、收入决算表(按单位列示)
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 ?2022年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 ?名词解释
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万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校内设0个职能科室;下辖????0个预算单位。
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注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。
1. 万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
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????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校2022年度收入、支出决算总计2,810,076.36元。与2021年度相比收、支总计各减少42,142.33元,下降1.48%,主要原因是由于今年受疫情影响,财政财力紧张部分公用经费核减,本年项目投入减少,所以造成收入支出的减少。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校2022年度本年收入合计2,803,478.29元,与2021年度相比增加85,011.95元,主要原因是:部分职工职称晋级薪金有所增加,职工的滚动薪级工资增加及社会保险、公积金的滚动增加。其中:一般公共预算财政拨款收入2,797,538.79元,占99.79%;政府性基金预算财政拨款收入5,717.96元,占0.20%;其他收入221.54元,占0.01%。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校2022年度本年支出合计?2,809,809.49元,与2021年度相比减少1,635.37元,主要原因是受疫情影响,财政资金困难,部分基本支出公用经费核减,所以支出减少。其中:基本支出2,743,694.84元,占97.65%;项目支出66,114.65元,占2.35%。
????万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校2022年度财政拨款收入、支出决算总计2 ,809 ,854.82元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加7 ,924.99元,增长0.28%,主要原因是:部分职工职称晋级使得薪金有所增加,职工的滚动薪级工资的增加及社会保险、公积金的滚动增加。
(一)总体情况
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2 ,798 ,470.84元,占本年支出合计的99.60%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加125 ,492.79元,增长4.69%,主要原因是:部分职工职称晋级使得薪金有所增加,职工的滚动薪级工资的增加及社会保险、公积金的滚动增加。
(二)支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2,798,470.84元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出2,410,253.00元,占86.13%;社会保障和就业支出267,762.24元,占9.57%;卫生健康支出120,455.60元,占4.30%。
具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,796,978.65元,支出决算为2,798,470.84元,完成年初预算的100.05%。其中:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为2,408,476.00元,支出决算为2,410,253.00元,完成年初预算的100.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是???2022年执行中按规定使用了以前年度结转资金。
2.?社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)??机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为178,383.36元,支出决算为178,508.16元,完成年初预算的100.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出的滚动增加;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为89,191.68元,支出决算为89,254.08元,完成年初预算的100.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出的滚动增加。
3.?卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)?事业单位医疗(项)年初预算为120,927.60元,支出决算为120,455.60元,完成年初预算的99.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是医疗费实际支出的减少。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,743,694.84元,与2021年度相比增加70,716.79元,主要原因是部分职工职称晋级,薪金有所增加,职工的滚动薪级工资增加及社会保险、公积金的滚动增加。其中:
人员经费2,595,541.52元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费148,153.32元,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5,620.69元,收入5,717.96元,支出11,338.65元,年末结转和结余0.00元。与2021年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少111,015.06元,下降90.73%,主要原因是由于今年受疫情影响,财政财力紧张本年项目减少投入的资金减少,所以政府性基金预算财政拨款支出减少。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
(一)总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元,支出决算0.00元,与2022年预算相比持平,较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。
(二)具体情况
1.因公出国(境)费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元,支出决算?????0.00元,与预算相比持平;较上年持平。其中:
公务用车运行维护费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元,支出决算0.00元,与预算相比持平;较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校2022年度无机关运行经费。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校2022年度无政府采购支出。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校2022年度无国有资产占有使用情况。
根据预算绩效管理要求,万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校2022年度已对2个区级项目开展绩效自评,涉及金额80717.96元,自评结果已随部门决算一并公开,已对0个项目开展部分评价,涉及金额0元。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区青少年业余体育学校2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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