(一)贯彻执行国家和本市有关政务服务、行政审批和营商环境建设等方面的法律、法规、规章和方针政策,拟定相关规范性文件草案、政策文件和发展规划并组织实施。
(二)负责协调推动政务服务事项(含有关权责清单事项和公共服务事项)的具体实施,组织推动有关部门提供优质、规范、高效的政务服务。负责行政审批制度改革工作,推动审批和监管联动,提高政务服务效能。
(三)负责牵头推进政务服务标准化。组织推动有关部门对政务服务事项,按照国家、本市推进审批服务标准化的有关要求,科学细化量化审批服务标准,组织编制标准化工作流程、规程和办事指南。牵头制定本区政务服务运行评价标准,建立相应监督评价机制并组织实施。
(四)负责牵头组织推动减证便民行动。组织各部门全面清理各类无谓证明材料,依法减少各类繁琐环节和手续,对各类证明事项严格实行清单式管理。
(五)负责组织推行政务服务事项集中办理。推动政务服务“一门一网一次”一站式办理,建立健全部门联办机制。探索推行政务服务全程代办帮办服务机制,全面推行政务服务过程和结果公开公示,开展政务服务效能监督。
(六)负责牵头组织实施“互联网+政务服务”。会同有关部门组织拟订政务服务信息共享的种类、标准、范围、流程,协调推动部门政务服务联通共享、业务协同、网上办理。负责管理本区接入使用的统一政务服务咨询投诉处置回应平台。负责本区行政执法监督平台建设运行管理维护工作。
(七)负责落实行政审批中介服务改革。按照市级下放权限组织有关部门减少不必要的行政审批中介服务事项,推动建立服务高效、公平竞争、运行规范、监督有力的审批中介服务市场。依托政务“一网通”平台,对行政审批中介机构提供行政许可要件的行为进行监督评价。
(八)负责组织推动建设市场化、法治化、国际化、便利化的营商环境,督促推动各部门落实改善营商环境政策措施,统筹协调和监督指导各部门营商环境建设工作。组织开展第三方评估。
(九)承担本区投资项目、经贸商务、环保城管、建设交通、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政许可事项审批和相关行政服务事项的办理,并承担相应的法律责任。
(十)负责对各部门、街道办事处优化政务服务、开展行政审批、推动审批和监管联动、加强营商环境建设进行指导督促。
(十一)负责规范、管理和监督进驻政务服务中心的职能部门政务服务工作,并对相关工作人员进行教育培训、监督管理和绩效考核。
(十二)负责全区政务服务体系的建设,协调和指导本区街道政务服务中心工作。负责政务服务中心平台综合功能的建设和管理。
(十三)根据审批程序需要,负责统一组织现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
(十四)在职责范围内为安全生产工作提供支持保障,推进安全生产发展。
(十五)组织推动本系统招商引资工作。
(十六)负责本系统人才队伍建设。
(十七)完成区委、区政府交办的其他事项。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室(本级)内设8个职能科室;下辖1个预算单位。
纳入万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室(本级)2023年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室(本级)
按照综合预算的原则,万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1804.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出1804.3万元、其他支出0万元。万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室(本级)2023年收支总预算1804.3万元。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室(本级)2023年部门预算收入1804.3万元,与2022年预算相比增加37.15万元,主要原因是人员增加,晋级晋档调资等。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算1804.3万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室(本级)2023年支出预算1804.3万元,与2022年预算相比增加37.15万元,主要原因是人员增加,晋级晋档调资等。其中:基本支出869.89万元,占48.21%;项目支出934.41万元,占51.79%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室(本级)2023年财政拨款收入预算1084.3万元,与2022年预算相比增加37.15万元,主要原因是人员增加,晋级晋档调资等。收入包括:一般公共预算拨款收入1804.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算1804.3万元,与2022年预算相比增加37.15万元,主要原因是人员增加,晋级晋档调资等。支出包括:一般公共服务支出1084.3万元。
(一)总体情况。
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室(本级)2023年一般公共预算支出1804.3万元,与2022年预算相比增加37.15万元,主要原因是人员经费增加。
(二)具体情况。
“一般公共服务支出(类)”1804.3万元,与2022年预算相比增加37.15万元,主要原因是人员经费增加。其中:
“政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”1804.3万元,包括:“行政运行(项)”869.89万元,主要用于人员和公用经费;“一般行政管理事务(项)”934.41万元,主要用于固定资产投资项目评审费、政务服务窗口帮代办服务经费、向新开办企业免费费发放印章补贴等项目;
万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室(本级)一般公共预算基本支出869.89万元,与2022年预算相比增加38.53万元,主要原因是新招录人员,工资福利支出增加。其中:
人员经费768.83万元,主要包括:基本工资129.89万元;津贴补贴164.36万元;奖金114.16万元;机关事业单位基本养老保险缴费58.12万元;职业年金缴费29.06万元;职工基本医疗保险缴费38.14万元;公务员医疗补助缴费7.27万元;其他社会保障缴费0.73万元;住房公积金176.7万元;其他工资福利支出47.8万元;对个人和家庭补助2.62万元;退休费2.2万元;奖励金0.02万元;其他对个人和家庭的补助2.62万元。
公用经费101.06万元,主要包括:办公费20.16万元;印刷费1.12万元;手续费0.28万元;差旅费3.78万元;租赁费18.2万元;培训费0.41万元;委托业务费5.57万元;工会经费6.31万元;福利费3.2万元;公务用车运行维护费3.09万元;其他交通费用24.94万元等。
2023年一般公共预算“三公”经费安排3.09万元,与2022年预算相比增加0.93万元,主要原因是2022年按财政要求“三公经费”压减30%。具体情况:
一、2023年因公出国(境)费预算0万元,与2022年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是年初未安排该项预算。
二、2023年公务用车购置及运行费预算3.09万元,其中公务用车运行费3.09万元,与2022年预算相比增加0.93万元,主要原因是2022年按财政要求“三公经费”压减30%;公务用车购置费0万元,与2022年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是年初未安排公务用车购置费预算。
三、2023年公务接待费预算0万元,与2022年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是年初未安排该项预算。
2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室(本级)预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2023年万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室(本级)预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
本部门2023年安排机关运行经费预算101.06万元,包括办公费20.16万元、印刷费1.12万元、公务用车运行维护费3.09万元、工会经费6.31万元、委托业务费5.57万元、租赁费18.2万元、培训费0.41万元、差旅费3.78万元、手续费0.28万元、福利费3.2万元、其他交通费用24.94万元、其他商品服务支出14万元等。
(二)政府采购情况。
本部门2023年安排政府采购预算483.29万元,其中:政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出480万元。主要项目是:固定资产投资项目评审费用项目180万元,建设项目环境影响报告书(表)评审费用项目100万元,政务服务窗口帮代办服务经费项目200万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年7月底,本部门各单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要包括现场踏勘用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2023年实行绩效目标管理的项目13个,涉及预算金额934.41万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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