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万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区政务服务保障中心2023年部门预算公开

发布时间:2023-01-31 11:13      来源:万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区人民政府政务服务办公室
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第一部分 概 况

一、主要职责

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区政务服务保障中心主要职责是:

为区行政审批工作提供相关技术性、辅助性服务工作。

二、机构设置情况

内设0个职能科室,下辖1个预算单位。


第二部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区政务服务保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入209.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出209.17万元、公共安全支出0万元万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区政务服务保障中心2023年收支总预算209.17万元

二、关于收入总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区政务服务保障中心2023部门预算收入209.17万元,2022算相比减少5.55万元,主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求,压减一般性财政支出。其中:上年结转结余0万元,占0%一般公共预算209.17万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区政务服务保障中心2023支出预算209.17万元,2022算相比增加减少5.55万元,主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求,压减一般性财政支出。其中:基本支出209.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区政务服务保障中心2023年财政拨款收入预算209.17万元2022年预算相比减少5.55万元,主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求,压减一般性财政支出。收入包括:一般公共预算拨款收入209.17万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算209.17万元2022年预算相比减少5.55万元,主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求,压减一般性财政支出。支出包括:一般公共服务支出209.17万元

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区政务服务保障中心2023年一般公共预算支出209.17万元,2022年预算相比减少5.55万元,主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求,压减一般性财政支出

(二)具体情况

  1. 人员经费190.05万元,2022年预算相比减少3.26万元,主要原因是人员调出

2公用经费19.12万元,2022年预算相比减少2.28万元,主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求,压减一般性财政支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

万博体育3.0手机版市万博体育3.0手机版区政务服务保障中心一般公共预算基本支出209.17万元,2022年预算相比减少5.55万元,主要原因是落实区委区政府过“紧日子”要求,压减一般性财政支出,同时人员调出其中

人员经费190.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费19.12万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出奖励金

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

本部门2023政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

本部门2023国有资本经营预算支出情况表为空表。

  1. 其他重要事项的情况说明

本部门2023年其他重要事项预算支出情况表为空表。


第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


第四部分 2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年其他重要事项预算支出情况表为空表。

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